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供应公司采购流程表范本下载

  • 采购
  • 2024-07-25 12:43:14
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3、 确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。 采购合同按照公司统一格式签订。 采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效,并要求厂商回签(以传真或扫描件形式)采购留底一份,并提供一份给到财务安排请款。 做好相关采购记录,以便跟进。

2、 采购员依据检验合格的单据,将数据输入管理系统,便于对账。 存在的问题包括外加工检验合格单未入库,以及入库订单号和数量混乱。 四、退货:采购员填写退货单,按照流程进行订单退货。 五、对账:1. 月结表:每月初,供应商需提交上月月结表,采购员根据公司收货签字的送货单、入库单据和价格表进行对账。

5、 采购填写退货单,进行定单退货。 五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。 目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。